Добрый день! подскажите пожалуйста как правильно сдать уточненку по НДС за прошлый год. Дважды проведен документ поступления 15000 НДС 2500 и 15000 НДС 2500,но счет-фактура получилась одна на 30 000 и НДС 5000. НДС к возмещению был принят в сумме 5000. Сейчас сделала стороно лишнего прихода в операциях в ручную, затем НДС к возмещению. К книге покупок в доп листе к 8 разделу отразилось стр 170 минус 30 000 и НДС минус 2500. НДС подтянул правильно я так понимаю, а вот почему -30000 не понятно, сторнировала то 15000.